Adicionando o conector
Este conector está em modo beta. Nos avise se encontrar algum resultado inesperado
Requisitos
- Apenas os "administradores" conseguem obter a chave de integração
 
Instruções
1) Faça login na plataforma Omie

2) Na página inicial, você verá uma lista de aplicativos associados ao seu e-mail. Clique no ícone de engrenagem ao lado do aplicativo que deseja e no menu, escolha a opção "Resumo do App"

3) Role a página para baixo até encontrar a seção chamada "Chave de Integração (API)" e copie os valores APP_KEY e APP_SECRET

 
4) Faça login na plataforma da Kondado > acesse o menu DESTINOS > Criar > Omie > copie e cole os valores obtidos no passo 5 e clique em SALVAR
Integrações
Índice
- Ajustes de estoque
 - Bancos
 - Categorias
 - Cenários de impostos
 - Cenários de impostos: detalhes
 - Clientes e fornecedores
 - Clientes e fornecedores: características
 - Clientes e fornecedores: tipo de Assinante
 - Compradores
 - Compras: Estoque
 - Compras: formas de pagamento
 - Concorrentes
 - Contas
 - Contas DRE
 - Contas a pagar: lançamentos
 - Contas a receber: lançamentos
 - Contas correntes
 - Contas correntes: lançamentos
 - Contas correntes: saldo diário
 - Contatos
 - Cupons fiscais
 - Cupons fiscais: itens
 - Cupons fiscais: pagamentos
 - Dados da Minha Empresa
 - Departamentos
 - Famílias de produto
 - Fases
 - Impostos: CEST
 - Impostos: CFOP
 - Impostos: CNAE
 - Impostos: COFINS - CST
 - Impostos: ICMS - CSOSN
 - Impostos: ICMS - CST
 - Impostos: ICMS - origem da mercadoria
 - Impostos: IPI - CST
 - Impostos: IPI - enquadramento
 - Impostos: PIS - CST
 - Impostos: Tipo de cálculo
 - Locais de Estoque
 - Motivos
 - Movimentação de estoque
 - Movimentos Financeiros
 - Notas de entrada
 - Notas fiscais: recebimento
 - Oportunidades
 - Ordens de produção
 - Origens
 - Orçamento de caixa
 - Parceiros
 - Pedido de compra
 - Pedidos de venda
 - Pedidos de venda: a faturar
 - Pedidos de venda: etapas
 - Produtos
 - Produtos: características
 - Produtos: estrutura
 - Projetos
 - Pré-Vendas
 - Relação de produtos por fornecedor
 - Remessas de produtos
 - Requisições de compra
 - Serviços: NFSe
 - Serviços: classificação de serviços
 - Serviços: contratos de serviço
 - Serviços: contratos de serviço em faturamento
 - Serviços: ordens de serviço
 - Serviços: ordens de serviço em faturamento
 - Soluções
 - Status
 - Tarefas
 - Tarefas: tipos
 - Telemarketing
 - Tipo de entrega
 - Tipos
 - Tipos de Atividade da Minha Empresa
 - Tipos de contas correntes
 - Transferência: finalidade
 - Usuários
 - Vendas: NFe
 - Vendas: etapas do faturamento
 - Vendas: formas de pagamento
 - Vendas: meios de pagamento
 - Vendas: motivos de devolução
 - Vendas: origens pedido
 - Vendas: tabelas de preços
 - Vendas: vendedores
 - Vendedores
 - Verticais
 
Gráfico de relacionamento
Clique para ampliar
Ajustes de estoque
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do ajuste de estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cadastro está bloqueado pela API, com 'S' para sim e 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração do ajuste de estoque com sistemas legados.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código identificador do local de estoque onde o ajuste será aplicado.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data do movimento de ajuste de estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do Local de Estoque de Destino para movimentações de transferência.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código identificador do produto sujeito ao ajuste de estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o movimento foi gerado pela API, com 'S' para sim e 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt0] Motivo pelo qual o ajuste de estoque está sendo realizado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observação referente ao movimento de ajuste de estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Origem do movimento de ajuste de estoque.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade do produto ajustada no estoque, podendo representar uma entrada ('ENT') ou saída ('SAI').  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo do ajuste de estoque, indicando se é uma entrada ('ENT'), saída ('SAI') ou transferência ('TRF').  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor associado ao movimento de ajuste, podendo representar um custo ou preço do produto ajustado.  | 
				
Bancos
Categorias
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria de nível superior.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código no DRE.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se é conta de despesa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a conta está inativa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se é conta de receita.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a conta financeira é definida pelo usuário.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da categoria.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição padrão da categoria.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID da Conta Contábil.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a categoria não deve ser exibida em ComboBox.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da natureza da conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tag para Conta Contábil.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se é totalizadora de conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se é categoria de transferência.  | 
				
Cenários de impostos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico único identificador do cenário de imposto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome do cenário fiscal.  | 
				|
| 
						 boolean  | 
					
						 [pt] Indica se o cenário aplica-se ao comércio atacadista.  | 
				|
| 
						 boolean  | 
					
						 [pt] Indica se o cenário aplica-se ao comércio varejista.  | 
				|
| 
						 boolean  | 
					
						 [pt] Indica se o cenário aplica-se à construção civil.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da última alteração do cenário.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão do cenário.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da última alteração do cenário.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão do cenário.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cenário está inativo ('N' para não, 'S' para sim).  | 
				|
| 
						 boolean  | 
					
						 [pt] Indica se o cenário aplica-se à indústria.  | 
				|
| 
						 boolean  | 
					
						 [pt] Indica se o cenário é o padrão utilizado.  | 
				|
| 
						 boolean  | 
					
						 [pt] Indica se o cenário aplica-se a prestadores de serviço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que realizou a última alteração no cenário.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que incluiu o cenário.  | 
				
Cenários de impostos: detalhes
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Cenário de Impostos configurado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Classificação Nacional de Atividades Econômicas do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código único do produto, visível na interface do Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração do cliente, utilizado em sistemas externos.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno de identificação do cliente no Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno identificador da Empresa no sistema Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do produto no sistema Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração do produto, utilizado em sistemas externos.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indicação se a operação é uma venda para consumo final. 'S' para sim, 'N' para não ou null se não aplicável.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cliente é contribuinte de ICMS. true para sim, false para não.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do ICMS interestadual para o estado de destino.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota para o fundo de combate à pobreza para o estado destino relativo ao ICMS Interestadual.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de partilha do ICMS Interestadual para o estado de destino.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do ICMS próprio utilizada no cálculo do ICMS interestadual.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota aplicada para o cálculo do COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código Fiscal de Operações e Prestações aplicável à operação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CSOSN - Código da Situação da Operação do Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Situação Tributária do ICMS aplicável ao item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Situação Tributária do IPI aplicável ao item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Situação Tributária do PIS aplicável ao item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do enquadramento legal do IPI.  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Informação adicional para o item no documento fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Informação adicional para o documento fiscal.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Margem de Valor agregado para o cálculo do COFINS-ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Margem de cálculo para PIS-ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Modalidade da base de cÃlculo para o ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Modalidade de cálculo para a base do ICMS-ST.  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica que não deve gerar conta a receber para o item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica que não deve movimentar estoque.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Diferimento de ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual para o Fundo de Combate a Pobreza para o ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual para o Fundo de Combate a Pobreza relativa ao ICMS-ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de cálculo utilizado para o PIS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor tributável do COFINS por unidade do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor tributável do IPI por unidade do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor tributável do PIS por unidade do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Estado onde o cliente está localizado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Estado onde a Empresa está localizada.  | 
				
Clientes e fornecedores
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do cliente no sistema Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração para o cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Bairro onde o cliente esta localizado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] 'S' ou 'N' para bloquear registro contra exclusao  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] 'S' ou 'N' para bloquear faturamento  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código Postal do endereço do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cidade do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código é um identificador único usado pelo IBGE para municípios no Brasil  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] identifica a atividade econômica principal do cliente cadastrado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número de identificação fiscal do cliente, CNPJ para empresas ou CPF para indivíduos.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do país do cliente conforme padrão ISO.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Informacao adicional do endereço do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome da pessoa de contato do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cliente e contribuinte do ICMS ('S' para Sim, 'N' para Não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da agência bancária do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Chave Pix para deacoes do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Codigo do banco do cliente conforme padrao do Banco Central.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Numero da conta corrente do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Documento fiscal do titular da conta bancária.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome do titular da conta bancária.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a transferência é a forma padrão de pagamento ('S' para Sim, 'N' para Não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereço de e-mail do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereço físico do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Bairro do endereço de entrega.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CEP do endereço de entrega.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ ou CPF associado ao endereço de entrega.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Complemento do endereço de entrega.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Logradouro do endereço de entrega.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Estado do endereço de entrega.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Numero do local no endereço de entrega.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Razao social associada ao endereço de entrega.  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do endereço do cliente  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Sigla do estado do cliente no Brasil  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cliente está no exterior ('S' para Sim, 'N' para Nao)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] DDD do fax do cliente  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do fax do cliente  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] URL do site oficial do cliente  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Estado ativo/inativo do cliente ('N' para Não inativo, 'S' para inativo)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se foi importado pela API ('S' para Sim, 'N' para Não).  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da última alteração.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que fez a última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que fez a inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número de incricao estadual na SUFRAMA  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número de incricao municipal na SUFRAMA  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número de incricao na SUFRAMA  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome comercial sob o qual a empresa opera.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a empresa opta pelo regime tributário Simples Nacional ('S' para Sim, 'N' para Não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o registro é de uma pessoa física ('S' para Sim, 'N' para Não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identifica se o cliente é um produtor rural ('S' para Sim, 'N' para Não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome legal da empresa conforme registrado em documentos oficiais.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da transportadora preferida do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do vendedor associado ao cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereço de e-mail para envio de faturas.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Define se boletos devem ser gerados automaticamente ('S' para Sim, 'N' para Não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número de parcelas preferencial para pagamentos.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Categoria de assinatura que o cliente se enquadra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] DDD do primeiro telefone de contato do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do primeiro telefone de contato do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] DDD do segundo telefone de contato do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do segundo telefone de contato do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código que identifica o tipo de atividade principal do cliente.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do limite de crédito disponibilizado ao cliente.  | 
				
omie_clientes_tags
Clientes e fornecedores: características
Clientes e fornecedores: tipo de Assinante
Compradores
Compras: Estoque
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico único que identifica o produto no sistema.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de referência para a posição atual do estoque reportada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração do Produto. Usado para sincronizar com sistemas externos.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto, conforme utilizado internamente no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição textual do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico que identifica unicamente um local de estoque dentro do sistema.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade mínima que deve ser mantida em estoque para este produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade física atual do produto em estoque.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Custo Médio Contábil do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Saldo pendente em pedidos de venda em aberto (não faturados) e não cancelados.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Preço unitário de venda do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Saldo atual do produto no estoque.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade do produto que está reservada para pedidos ainda não finalizados.  | 
				
Compras: formas de pagamento
Concorrentes
Contas correntes: lançamentos
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do documento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de documento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data do lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da conta corrente.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de conciliação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificação do lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Natureza.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário de conciliação.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de conciliação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do comprador.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do vendedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do lançamento de contas a pagar que gerou o lançamento de conta corrente  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do lançamento de contas a receber que gerou o lançamento de conta corrente  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Imp API.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de alteração.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário de alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de agrupamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do projeto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da conta corrente de destino.  | 
				
omie_conta_corrente_lancamentos_aCodCateg
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual da categoria.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da categoria.  | 
				
omie_conta_corrente_lancamentos_departamentos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do departamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual do departamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do departamento.  | 
				
Contas
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Bairro da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CEP do Endereço da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cidade da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Complemento do endereço da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereço da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] País da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Estado (UF) da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Documento da Conta (CNPJ/CPF).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações sobre a conta.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Registro da Conta.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Validade da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Telemarketing da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Vendedor da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Vertical da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNAE Principal da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Regime Tributário da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Faixa de Faturamento da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número de Funcionários da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] DDD do Telefone da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] E-mail da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Telefone da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Website da Conta.  | 
				
omie_contas_caracteristicas
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome da característica da Conta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Conteúdo da característica da Conta.  | 
				
omie_contas_tags
Contas DRE
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código identificador da categoria na Demonstração do Resultado do Exercício.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da categoria na Demonstração do Resultado do Exercício.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a categoria não deve ser exibida na DRE. 'N' para exibir, 'S' para não exibir.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nível hierárquico da categoria na DRE, onde 1 representa o nível mais alto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Define o sinal da categoria na DRE. Pode ser vazio para padrão, '+' para adições ou '-' para subtrações.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a categoria contribui para o total da DRE. 'S' para sim, 'N' para não.  | 
				
Contas a pagar: lançamentos
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do lançamento no sistema Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a baixa do título está bloqueada (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o título está bloqueado para operações (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Chave da Nota Fiscal Eletrônica associada ao lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria financeira principal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do cliente ou fornecedor associado ao lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração do lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do projeto associado ao lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do tipo de documento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do vendedor associado ao lançamento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão do documento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de entrada do documento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data prevista para a operação.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de vencimento do título.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da conta corrente associada ao lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da origem do lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se foi importado via API (S/N).  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da última alteração.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que fez a última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que fez a inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do documento associado ao lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Documento Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificação da parcela (Ex: 001/003).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do pedido associado ao lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se retém COFINS (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se retém CSLL (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se retém INSS (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se retém Imposto de Renda (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se retém ISS (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se retém PIS (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Status do título (Ex: PAGO, PENDENTE).  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da retenção do COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da retenção do CSLL.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do documento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da retenção do INSS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da retenção do Imposto de Renda.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da retenção do ISS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da retenção do PIS.  | 
				
omie_lancamentos_contas_pagar_distribuicao
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do lançamento no sistema Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do departamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do departamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual atribuído ao departamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor atribuído ao departamento.  | 
				
omie_lancamentos_contas_pagar_categorias
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do lançamento no sistema Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria financeira.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual do valor do título atribuído à categoria.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do título atribuído à categoria.  | 
				
Contas a receber: lançamentos
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do lançamento no sistema Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria financeira.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do cliente ou fornecedor relacionado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração do lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do projeto associado ao lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do tipo de documento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão do documento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Registro.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Documento Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do documento associado ao lançamento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data prevista para o lançamento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de vencimento do documento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da conta corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da origem do lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o lançamento foi importado pela API.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da última alteração do lançamento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão do lançamento no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da última alteração do lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão do lançamento no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que realizou a última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que incluiu o lançamento no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da parcela do lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se retem COFINS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica que o Valor do CSLL informado deve ser retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica que o Valor do INSS informado deve ser retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica que o Valor do I.R informado deve ser retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica que o Valor do ISS informado deve ser retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica que o Valor do PIS informado deve ser retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Status atual do título.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do documento.  | 
				
omie_lancamentos_contas_receber_distribuicao
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do lançamento no sistema Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do departamento relacionado ao lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do departamento relacionado ao lançamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual do valor do lançamento atribuído ao departamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do lançamento atribuído ao departamento.  | 
				
omie_lancamentos_contas_receber_categorias
Contas correntes
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da conta corrente no Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Bairro.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Registro Bloqueado pela API (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 1.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 2.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 3.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Mensagem de Instrução do Boleto - Linha 4.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se emite Boletos de Cobrança (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração do Parceiro.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica o código do estabelecimento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de Cartão para Administradoras de Cartão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Instrução de Cancelamento, Baixa ou Devolução.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CEP da Agência.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cidade da Agência.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Espécie padrão para a Remessa de Cobrança.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Espécie padrão para o Boleto de Cobrança.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se realiza Cobrança Bancária para a conta corrente (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Agência.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do banco.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do País.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Complemento do Número do Endereço.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Alteração.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Inclusão.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] DDD do Telefone de Contato do Gerente da Agência.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da conta corrente.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Dias para Compensação dos Recebimentos.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] E-mail do Gerente da Conta Corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereço da Agência.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Estado da Agência.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de Alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de Inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Registro importado pela API (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cadastro da conta corrente está inativo (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Modalidade da Cobrança.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Não exibir no Fluxo de Caixa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Não exibir no Resumo de Finanças.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome do Gerente da Conta Corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Endereço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da conta corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Bandeira do Cartão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Categoria para o PDV.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código da Administradora de Cartões.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Dias para vencimento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Utiliza a Conta Corrente no OmiePDV (S/N).  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Limite máximo de parcelas.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Número máximo de parcelas do Cartão de Crédito.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Sincroniza os Movimentos de Forma Analítica para o PDV (S/N).  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Taxa da Administradora de Cartões.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Taxa de Juros da Loja.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Tipo de TEF.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Juros ao Mês.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Multa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se emite PIX (S/N).  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data do Saldo Inicial da Conta Corrente.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Saldo Inicial da Conta Corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Telefone de Contato do Gerente da Agência.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo da Conta Corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário de Alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário da Inclusão.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do Limite do Crédito.  | 
				
Contas correntes: saldo diário
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico único da conta corrente no sistema.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de início do período para relatórios e conciliações da conta corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração externo para a conta corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do tipo de conta corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do tipo de conta corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição ou nome dado à conta corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a conta corrente é incluída no fluxo de caixa ('S' para sim, 'N' para não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a conta corrente aparece no resumo executivo ('S' para sim, 'N' para não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico da agência bancária associada à conta corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico do banco onde a conta corrente está localizada.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Limite total de crédito disponível para a conta corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da conta corrente.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Saldo anterior da conta corrente ao início do período especificado.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Saldo atual da conta corrente no final do período especificado.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Saldo conciliado da conta corrente, verificado após a última conciliação.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Saldo disponível na conta corrente, considerando o limite de crédito e saldos provisórios.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Saldo provisório da conta corrente, incluindo transações ainda não confirmadas.  | 
				
Contatos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código único do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações adicionais sobre o contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Bairro do endereço do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CEP do endereço do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cidade do endereço do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Complemento do endereço do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereço do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] País do endereço do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Estado (UF) do endereço do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cargo do contato na empresa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Sobrenome do contato.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de nascimento do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da conta associada ao contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do vendedor associado ao contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] DDD do primeiro celular do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] DDD do segundo celular do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] DDD do fax do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] DDD do telefone fixo do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] E-mail do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do primeiro celular do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do segundo celular do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do fax do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do telefone fixo do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Website do contato.  | 
				
Cupons fiscais
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Chave única do cupom fiscal, utilizada para identificação eletrônica do documento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cupom foi emitido em contingência (S para sim, N para não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de emissão do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Modelo do documento fiscal eletrônico do cupom.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do cliente no sistema da Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do vendedor no sistema da Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cupom foi cancelado (S/N).  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cupom foi devolvido (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da última alteração.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que alterou.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que incluiu.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do cupom fiscal dentro do sistema Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número sequencial do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Série do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Valor do COFINS calculado para o cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Valor total do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS calculado para o cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do PIS calculado para o cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de outras taxas aplicadas ao cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número sequencial do caixa que emitiu o cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número sequencial do cupom no sistema da Omie.  | 
				
omie_cupons_fiscais_itensCupom
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Chave única do cupom fiscal, utilizada para identificação eletrônica do documento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código Fiscal de Operações e Prestações do item do cupom.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do item no sistema da Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o item do cupom foi cancelado (S para sim, N para não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o item do cupom foi devolvido (S para sim, N para não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código NCM do item do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade de medida do item do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto no sistema da Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do item no cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do produto no sistema da Omie.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do COFINS aplicada ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do ICMS aplicada ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do PIS aplicada ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade do item no cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número sequencial do item no cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do COFINS calculado para o item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS calculado para o item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de outras despesas aplicadas ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do PIS calculado para o item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de acréscimo aplicado ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de desconto aplicado ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor unitário do item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do produto.  | 
				
omie_cupons_fiscais_pagamentosCupom
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Chave única do cupom fiscal, utilizada para identificação eletrônica do documento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Categoria do pagamento dentro do sistema da Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da parcela do pagamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo do documento utilizado no pagamento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de vencimento do pagamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da conta corrente utilizada no pagamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código do título de pagamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Número sequencial do pagamento no cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do documento de pagamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da taxa de serviço associada ao pagamento.  | 
				
Cupons fiscais: itens
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do cupom.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do item no cupom.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Chave única de identificação do cupom.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CPF ou CNPJ do cliente associado ao cupom.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cupom foi cancelado. 'S' para sim, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cupom foi devolvido. 'S' para sim, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de emissão do cupom.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se algum item do cupom foi cancelado. 'S' para sim, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se algum item do cupom foi devolvido. 'S' para sim, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Modelo do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a operação não movimentou o estoque. 'S' para sim, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Razão social do cliente associado ao cupom.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade de medida do item no cupom.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de alteração do registro do cupom.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão do cupom.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão do cupom no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do produto no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do ajuste de cancelamento, se aplicável.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do ajuste de estoque realizado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do cliente no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do local de estoque de onde o item foi retirado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da movimentação de cancelamento, se aplicável.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da movimentação de estoque referente ao cupom.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do produto no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número sequencial do cupom.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade do item vendido no cupom.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade do item devolvido, se aplicável.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Série do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do cupom.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Sequencial do caixa que emitiu o cupom.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Sequencial do cupom no ponto de venda.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Sequencial do item dentro do cupom.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de acréscimo sobre o item, se aplicável.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de desconto aplicado sobre o item, se aplicável.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor unitário do item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do produto.  | 
				
Cupons fiscais: pagamentos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do banco para transações.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Bandeira do cartão utilizado para pagamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Categoria financeira do item ou transação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Chave única do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CPF ou CNPJ do cliente envolvido na transação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cupom foi cancelado (S para sim, N para não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cupom foi devolvido (S para sim, N para não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do estabelecimento onde a transação foi realizada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de emissão do cupom fiscal, no formato HH:MM:SS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o item foi agrupado no relatório (I para sim).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o pagamento foi totalmente liquidado (S para sim, N para não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do meio de pagamento utilizado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Modelo do cupom fiscal utilizado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nosso número utilizado para identificação bancária.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da parcela do pagamento, no formato XXX/YYY.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do documento fiscal associado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do documento relacionado à transação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Razão social do cliente como registrada no documento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo do documento, como DIN (dinheiro).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da bandeira do cartão utilizado.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de alteração do registro, formato DD/MM/YYYY.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão do documento, formato DD/MM/YYYY.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão do cupom fiscal, formato DD/MM/YYYY.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão do registro no sistema, formato DD/MM/YYYY.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de pagamento, formato DD/MM/YYYY.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de previsão para ação ou evento, formato DD/MM/YYYY.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de registro da transação, formato DD/MM/YYYY.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de vencimento da fatura ou documento, formato DD/MM/YYYY.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ da empresa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Inscrição Estadual da empresa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome fantasia da empresa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Razão social da empresa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da conta corrente associada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do título financeiro.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número sequencial do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Série do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor ainda aberto para pagamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor já pago.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do cupom fiscal.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do documento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do item específico dentro do cupom ou documento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Sequência numérica do caixa onde a transação foi realizada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Sequência numérica do cupom dentro do caixa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Sequência numérica do item no cupom.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição textual da categoria financeira.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome ou descrição da conta corrente utilizada.  | 
				
Dados da Minha Empresa
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Empresa  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de alteração  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de alteração  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Bairro  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Registro bloqueado pela API  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CEP  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cidade  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do CNAE - Fiscal  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do CNAE - Municipal  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ da Empresa  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do País  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Complemento do Número do Endereço  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Segurança do Contribuinte em ambiente de homologação  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do Código de Segurança do Contribuinte em ambiente homologação  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do Código de Segurança do Contribuinte em ambiente produção  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Segurança do Contribuinte em ambiente de produção  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Data de Adesão do Simples Nacional  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código cadastral na Instituição Responsável  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Instituição Responsável pela Administração do Cadastro  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] EFD - Indica se a atividade é industrial ou equiparado a indústria  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Perfil de Apresentação do Arquivo Fiscal - EFD  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] E-mail da Empresa  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereço da Empresa  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Endereço  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Estado da Empresa  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] DDD Fax  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Fax da Empresa  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Gera Nota Fiscal Eletrônica Âmbito Nacional (DANFE) [S/N]  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Gera Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para o Município [S/N]  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Gera Recibo de Prestação de Serviço [S/N]  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Inscrição Estadual para ST  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Importado da API  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica que a empresa está ativa  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Inscrição Estadual  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Inscrição Municipal  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Inscrição no SUFRAMA  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Logradouro  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome Fantasia  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica que a empresa é optante pelo Simples Nacional  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Sincronizar Estoque de Forma Analítica (Venda a Venda)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Razão Social  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificação do Profissional (contador, advogado, etc) para o Recibo de Prestação de Serviço  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o Recibo de Prestação de Serviço será gerado em 2 vias  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo (modelo) do Recibo de Prestação de Serviço  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Regime Tributário  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED PIS/COFINS - Código Indicador do Critério de Escrituração e Apuração  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED PIS/COFINS - Código Indicador da Incidência Tributária no Período  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED PIS/COFINS - Código Código Indicador de Método de Apropriação de Créditos Comuns  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED PIS/COFINS - Código Indicador de Tipo de Atividade Preponderante  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED PIS/COFINS - Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED - CPF do Contador Responsável pela Empresa  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED - CRC do Contador Responsável pela Empresa  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED - Email do Contador da Empresa  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED - Indica se o Local do Registro é Junta Comercial  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED - Indica se a empresa é Matriz  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED PIS/COFINS - Indicador da Natureza da Pessoa Jurídica  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED - Nome do Contador Responsável pela Empresa  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED - Número do Registro da Empresa na Junta Comercial ou no Cartório  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] SPED - Indica se a Empresa utiliza Contabilidade Terceirizada  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] DDD Telefone 1  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Telefones da Empresa  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] DDD Telefone 2  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Telefone 2  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Website  | 
				
Departamentos
Famílias de produto
Fases
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico único identificador da fase.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição padrão da fase.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da fase personalizada pelo usuário.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações detalhadas sobre a fase, incluindo informações sobre o processo de qualificação da oportunidade, diferenciais da solução, e a cadeia de decisão na organização do cliente.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Ordem numérica que indica a posição da fase dentro do processo de vendas ou pipeline.  | 
				
Impostos: CEST
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do CEST, que identifica unicamente a especificação do item sujeito à substituição tributária e ao regime de antecipação do recolhimento do ICMS com encerramento de tributação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do CEST, detalhando o item de mercadoria enquadrado na especificação tributária.  | 
				
Impostos: CFOP
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do CFOP, identificando unicamente a operação ou prestação de serviço de acordo com a tabela oficial de CFOP.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do CFOP, detalhando a natureza da operação ou prestação de serviço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações adicionais sobre o CFOP, podendo replicar a descrição ou fornecer detalhes extras sobre a aplicação do código.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo do CFOP, indicando se é uma entrada ('E') ou saída ('S'), referente a operações ou prestações.  | 
				
Impostos: CNAE
Impostos: COFINS - CST
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico que identifica a situação tributária da COFINS, onde '01' indica uma operação tributável com base de cálculo correspondente ao valor da operação e aplicação da alíquota normal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do Código de Situação Tributária (CST) para a COFINS, detalhando que se trata de uma operação tributável. A base de cálculo é o valor da operação com a aplicação da alíquota normal, seja em regime cumulativo ou não cumulativo.  | 
				
Impostos: ICMS - CSOSN
Impostos: ICMS - CST
Impostos: ICMS - origem da mercadoria
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico que identifica a origem da mercadoria conforme a legislação do ICMS, onde '6' indica mercadoria estrangeira importada diretamente, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da origem da mercadoria, detalhando a natureza da importação, a existência de similar nacional, e a inclusão em listas da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), além da menção específica ao gás natural.  | 
				
Impostos: IPI - CST
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico que identifica a situação tributária do IPI, onde '05' refere-se a 'Entrada com suspensão', caracterizando a operação que permite a suspensão do pagamento do IPI.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do Código de Situação Tributária (CST) do IPI para operações de entrada com suspensão do imposto. Indica que a operação de entrada do produto está sujeita à suspensão do IPI, ou seja, o imposto não é cobrado temporariamente sob certas condições estabelecidas pela legislação.  | 
				
Impostos: IPI - enquadramento
Impostos: PIS - CST
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico que identifica a situação tributária do PIS, onde '01' refere-se à operação tributável com base de cálculo igual ao valor da operação e alíquota normal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do Código de Situação Tributária (CST) para o PIS, detalhando o tipo de tributação aplicável à operação, que neste caso é tributável com a base de cálculo igual ao valor da operação e aplicação da alíquota normal, seja em regime cumulativo ou não cumulativo.  | 
				
Impostos: Tipo de cálculo
Locais de Estoque
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico único que identifica o local de estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador único do local de estoque utilizado pela empresa.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data em que o local de estoque foi alterado pela última vez.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data em que o local de estoque foi incluído no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição detalhada do local de estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o local de estoque está disponível para consumo na ordem de produção (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o local de estoque está disponível para ordem de produção (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o local de estoque está disponível para remessa (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o local de estoque está disponível para venda (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora em que o local de estoque foi alterado pela última vez.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora em que o local de estoque foi incluído no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o local de estoque está inativo, não sendo utilizado para novas transações (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se este é o local de estoque padrão da empresa (S/N).  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Tipo do local de estoque, onde cada número representa uma categoria específica definida pelo sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que realizou a última alteração no local de estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que incluiu o local de estoque no sistema.  | 
				
Motivos
Movimentação de estoque
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico do produto. Identificador único do produto dentro do sistema, utilizado para controle e gestão de estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração do produto. Identificador único do produto usado para integração com outros sistemas.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto conforme utilizado pelo fornecedor. Este código é utilizado para identificação externa do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição detalhada do produto. Fornece informações claras e precisas sobre o produto, incluindo características e especificações.  | 
				
omie_estoque_movimentos_movimentos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico do produto. Identificador único do produto dentro do sistema, utilizado para controle e gestão de estoque.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data do movimento de estoque. Refere-se à data em que ocorreram entradas ou saídas de produtos no estoque.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade total de entradas do produto no estoque para o dia especificado.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade total de saídas do produto do estoque para o dia especificado.  | 
				
Movimentos Financeiros
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do título no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CPF ou CNPJ do Cliente ou Fornecedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Categoria Financeira.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do documento fiscal (NF-e, NFC-e, NFS-e, etc).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Grupo do movimento financeiro (ex: CONTA_A_PAGAR).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Natureza do movimento financeiro (P para pagar, R para receber).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da parcela do movimento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Origem do lançamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Status do título (ex: ATRASADO, PAGO, CANCELADO).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de documento associado ao movimento financeiro.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão do documento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data prevista para o movimento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de registro do movimento no sistema.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de vencimento do título.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data do pagamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Conta Corrente associada ao movimento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Cliente ou Fornecedor associado ao movimento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do título repetido, se aplicável.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do título.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o título foi liquidado (S para sim, N para não).  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do desconto aplicado.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor dos juros por atraso.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da multa por atraso.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor ainda aberto para pagamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor líquido do título.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor já pago referente ao título.  | 
				
Notas de entrada
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da nota de entrada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da nota de entrada.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de previsão para a nota de entrada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do cliente na nota de entrada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do vendedor associado à nota de entrada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] E-mail de contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Especificação do volume.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Marca do volume.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do volume.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do lacre.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Placa do veículo transportador.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Registro do transportador.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo do frete.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] UF de origem do frete.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do transportador.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Peso bruto total.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Peso líquido total.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Quantidade de volumes.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do frete.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de outras despesas.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do seguro.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indicador de consumo final.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Dados adicionais para a nota fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do projeto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações da remessa.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Total de descontos na nota.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total de ICMS ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total de IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total das mercadorias.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total da nota de entrada.  | 
				
omie_entrada_nota_departamentos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da nota de entrada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do departamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual destinado ao departamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor destinado ao departamento.  | 
				
Notas fiscais: recebimento
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do Recebimento da Nota.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ ou CPF do fornecedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Modelo da NFe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Etapa da Nota Fiscal Eletrônica.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Natureza da operação da NFe  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Chave da NFe  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome do fornecedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da Nota Fiscal Eletrônica.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Razão social do fornecedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Série da Nota Fiscal Eletrônica.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do fornecedor.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor Total da Nota Fiscal Eletrônica.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) de entrada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do usuário que realizou a última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do usuário que realizou o faturamento da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do usuário que realizou a inclusão do cadastro.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do usuário que realizou o recebimento da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cadastro está bloqueado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a Nota Fiscal foi cancelada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a Nota Fiscal foi devolvida.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a Nota Fiscal foi faturada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de operação do cadastro.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a Nota Fiscal foi recebida.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da última alteração do cadastro.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de faturamento da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão do cadastro da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de recebimento da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Horário da última alteração do cadastro.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Horário do faturamento da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Horário de inclusão do cadastro da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Horário de recebimento da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria da compra.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de registro.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID da conta corrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do número de parcelas.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Número de Parcelas.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de Cálculo do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor Total do COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor Total da Nota Fiscal Eletrônica.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor Total do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor Total dos Produtos.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor aproximado dos tributos incidentes na Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Frete - Código do tipo.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ ou CPF do transportador.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome fantasia do transportador.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Razão social do transportador.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do transportador no sistema.  | 
				
omie_recebimento_notas_fiscais_itensrecebimento
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do Recebimento da Nota.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do item da NFe de recebimento  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CFOP de entrada  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Não deve gerar uma conta a pagar para o item da NFe de recebimento  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Não deve gerar movimento de estoque para o item da NFe de recebimento  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do local de estoque  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade recebida  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Situação Tributária do COFINS  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de Cálculo para obter o COFINS  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cadastrar como novo produto o item da NFe de recebimento  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Associar a um produto ou pedido existente o item da NFe de recebimento  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Produto na NFe exibido na tela de recebimento  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do produto  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Ignorar a importação do item da NFe de recebimento  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade da Nota  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do Item do Pedido  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do produto  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Preço unitário  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade da Nota  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Número sequencial do item da NFe de recebimento  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do desconto  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do item  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] COFINS é custo de estoque  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Frete é custo de estoque  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ICMS é custo de estoque  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ICMS ST é custo de estoque  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] IPI é custo de estoque  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Outras Despesas é custo de estoque  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] PIS é custo de estoque  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Seguro é custo de estoque  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] % Alíquota de Crédito do COFINS  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] % Alíquota de Crédito do PIS  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS ST  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Origem  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Situação Tributária do ICMS  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS Diferido  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS Operação Própria  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Enquadramento do IPI  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Situação Tributária do IPI  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de Cálculo para obter o IPI  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do IPI Devolvido  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Categoria do item  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
omie_recebimento_notas_fiscais_dparcelas
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do Recebimento da Nota.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] N° da sequencia da parcela.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de vencimento da parcela.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID da Conta a Receber ou a Pagar.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] % da parcela.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da parcela.  | 
				
Oportunidades
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da oportunidade.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Finder.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do parceiro.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do vendedor que efetuou a pré-venda.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de conclusão.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data do Novo Lead.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data do projeto.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da Qualificação.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data do ShowRoom.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Treinamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da fase.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do motivo.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do status.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração da oportunidade.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da oportunidade.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da conta associada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do contato associado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da origem da oportunidade.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da solução proposta.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do vendedor responsável.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações adicionais sobre a oportunidade.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] E-mail da oportunidade.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da última alteração.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão da oportunidade.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão da oportunidade.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do tipo de oportunidade.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Ano de previsão de fechamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Mês de previsão de fechamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Temperatura (prioridade) da oportunidade.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Meses de contrato previstos.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor previsto para produtos.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor previsto para recorrência.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor previsto para serviços.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do ticket estimado.  | 
				
omie_oportunidades_concorrentes
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da oportunidade.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração do concorrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observação do Concorrente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do concorrente.  | 
				
Ordens de produção
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da ordem de produção.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno da ordem de produção.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da ordem de produção.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do local de estoque.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data prevista para a conclusão da ordem de produção.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto a ser produzido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Quantidade a ser produzida.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código da etapa atual da ordem de produção.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da conclusão da ordem de produção.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de início da ordem de produção.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código do projeto associado à ordem de produção.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações adicionais sobre a ordem de produção.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a ordem de produção foi concluída ('S' para sim, 'N' para não).  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da última alteração na ordem de produção.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da conclusão da ordem de produção.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão da ordem de produção no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da última alteração na ordem de produção.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da conclusão da ordem de produção.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão da ordem de produção no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que fez a última alteração na ordem de produção.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que incluiu a ordem de produção no sistema.  | 
				
Origens
Orçamento de caixa
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Categoria. Identificador único da categoria no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Ano.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Mes.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da Categoria. Nome atribuído à categoria de movimentação financeira.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor Previsto. Valor esperado para a categoria dentro do período considerado.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor Realizado. Valor efetivamente registrado na categoria dentro do período considerado.  | 
				
Parceiros
Pedido de compra
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do pedido de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número sequencial do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria do pedido de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do fornecedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do parceiro.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Contato para o pedido de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do contrato associado ao pedido de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Etapa do processo de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do pedido de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações do pedido de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações internas do pedido de compra.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data prevista para a entrega do pedido.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do centro de custo.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do comprador.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do fornecedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do projeto associado ao pedido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de parcelas do pagamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do transportador.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Especificação do volume.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do lacre.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Marca do volume.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do volume.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Placa do veículo transportador.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de frete.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Estado de origem do transporte.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do transportador.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso bruto total do frete.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso líquido total do frete.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de volumes.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do frete.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de outras despesas relacionadas ao frete.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do seguro do frete.  | 
				
omie_compra_pedido_produtos_consulta
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do pedido de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do produto  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código EAN do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código NCM do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações sobre o item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade de medida do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do local de estoque do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do item no pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto no pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Valor de desconto aplicado ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Despesas adicionais atribuídas ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do frete atribuído ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso bruto do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso líquido do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade recebida do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do seguro do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de mercado do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor unitário do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do COFINS atribuído ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS atribuído ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do IPI atribuído ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do PIS atribuído ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da Substituição Tributária atribuído ao item.  | 
				
omie_compra_pedido_parcelas_consulta
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do pedido de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de documento da parcela.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de vencimento da parcela.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número de dias até o vencimento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da parcela.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Percentual do valor da parcela.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da parcela.  | 
				
omie_compra_pedido_departamentos_consulta
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do pedido de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do departamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual do valor atribuído ao departamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor atribuído ao departamento.  | 
				
Pedidos de venda
Objeto principal
omie_pedidos_de_venda_det
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do Item do Pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração do Item do Pedido de Venda.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a empresa é Optante pelo Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) na UF de destino.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota interestadual do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota interna do ICMS na UF de destino.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de partilha do ICMS entre a UF de origem e a UF de destino.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do ICMS na UF de destino.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do FCP na operação interestadual para a UF de destino.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS devido á UF de destino.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS devido à UF de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da situação tributária pelo Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] NFe - Origem do ICMS no Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota apliclicável de cálculo do crédito de ICMS no Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do crédito de ICMS no Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de Cálculo da UF Remetente no Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS no Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do ICMS próprio da operação.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código Especificador da Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da situação tributária do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Margem de valor Adicionado do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS próprio da operação.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do IPI.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da situação tributária do IPI.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de enquadramento legal do IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para IPI).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de cálculo do IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor unitário de IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do INSS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do INSS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do IRRF.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do ISS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do ISS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o ISS é retido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ISS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do PIS padrão.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do PIS padrão.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código da situação tributária do PIS padrão.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade da unidade tributável do PIS padrão.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Tipo de cálculo do PIS padrão.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do PIS padrão.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da unidade tributável do PIS padrão.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do PIS Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do PIS Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código da situação tributária do PIS Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Margem de valor agregado do PIS Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de unidade tributável do PIS Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Tipo de cálculo do PIS Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do PIS Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da unidade tributável do PIS Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código da categoria do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Dados adicionais do item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Item do pedido de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se não gera informação financeira.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se não movimenta estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Numero do pedido de compra.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso bruto do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso líquido do item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico único que identifica o local de estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código Fiscal de Operações e Prestações.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ do fabricante do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da tabela de preço aplicável ao produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Barras do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indicador de escala relevante para o produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Motivo da desoneração do ICMS aplicável ao produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nomenclatura Comum do Mercosul do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de desconto aplicado ao produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o produto está reservado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de desconto aplicado ao produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade de medida do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de dedução para o produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de desconto aplicado ao produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS desonerado para o produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total da mercadoria.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do produto, incluindo impostos.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor unitário do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Lote.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de Produto.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Fabricação/Produção.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Validade.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Agregação.  | 
				
omie_pedidos_de_venda_departamentos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do pedido do venda.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do departamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual destinado ao departamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor destinado ao departamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica que o valor foi fixado na distribuição do rateio.  | 
				
omie_pedidos_de_venda_parcelas
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do pedido do venda.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Número da Parcela.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do Documento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual da Parcela.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data do documento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de dias até o vencimento da parcela.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de Documento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo 'tPag' do XML).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do Meio de Pagamento - Utilizado apenas para emissão de NF-e (campo 'xPag' do XML).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número Sequencial Único NSU - Para identificar vendas por cartões ou TransactionID TID - Para identificar vendas de comércio eletrônico.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Não gerar boleto para esta parcela ao emitir a nota fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Esta é uma parcela de Adiantamento do Cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Categoria para o Adiantamento.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Conta Corrente de Adiantamento.  | 
				
omie_pedidos_de_venda_nrProdutorRural
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do pedido do venda.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser:'I' - Incluir o item ou 'E' - Excluir o item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da NF relacionada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Série da NF relacionada.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão da NF relacionada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Inscrição Estadual do emitente da NF relacionada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade federativa do emitente da NF relacionada.  | 
				
omie_pedidos_de_venda_nrCupomFiscal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do pedido do venda.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Ação a ser realizada no item na alteração. Pode ser:'I' - Incluir o item ou 'E' - Excluir o item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Contador de Ordem de Operação (COO).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do ECF.  | 
				
omie_pedidos_de_venda_nrModelo1_1A
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do pedido do venda.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Ação a ser realizada no item na alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da NF relacionada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Série da NF relacionada.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão da NF relacionada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ/CPF do emitente da NF relacionada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade federativa do emitente da NF relacionada.  | 
				
Pedidos de venda: a faturar
Pedidos de venda: etapas
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Pedido de Venda de Produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração do Pedido de Venda de Produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Etapa do Pedido de Venda.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que mudou a Etapa do Pedido de Venda..  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Pedido de Venda.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Pedido de Vendas foi cancelado (S/N)?  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Pedido de Vendas foi devolvido (S/N)?  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Pedido de Vendas foi faturado (S/N)?  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Importado pela API (S/N).  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da Alteração.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da Inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da Alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da Inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário da Alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário da Inclusão.  | 
				
Produtos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto, e sera utilizado apenas nas APIs.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota da COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do IBPT.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Altura do produto em milímetros.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o produto está bloqueado para venda (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se é permitido bloquear a exclusão do produto (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código Especificador da Substituição Tributária (CEST).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código Fiscal de Operações e Prestações.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno da família do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do benefício fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da família do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) do ICMS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Situação Tributária (CST) da COFINS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Situação Tributária (CST) do ICMS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Situação Tributária (CST) do PIS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição detalhada do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da família do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Dias para o processo de crossdocking.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Dias de garantia do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código EAN (GTIN) do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade mínima em estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se deve exibir a descrição do produto na NF-e (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se deve exibir a descrição do produto no pedido (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o produto foi importado pela API (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o produto está inativo (S/N).  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da última alteração.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário responsável pela última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário responsável pela inclusão.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Largura do produto em milímetros.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tempo de reposição do produto (em dias).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Marca do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Modelo do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Motivo de desoneração do ICMS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações internas sobre o produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso bruto do produto em gramas.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso líquido do produto em gramas.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Profundidade do produto em milímetros.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade em estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ do fabricante.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o produto está associado a um cupom fiscal (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da tabela CEST.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do preço tabelado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indicador de Escala Relevante (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o produto é destinado a marketplace (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de origem da mercadoria.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Redução da base de cálculo da COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Redução da base de cálculo do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Redução da base de cálculo do PIS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo do item (00 - Mercadoria para Revenda).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade de medida do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor unitário do produto.  | 
				
Produtos: características
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do código da característica.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno da característica.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Conteúdo da característica.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a característica deve ser exibida no item da Nota Fiscal (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a característica deve ser exibida no item do pedido (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a característica deve ser exibida na ordem de produção (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome da característica.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da última alteração.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário responsável pela última alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário responsável pela inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do código do produto.  | 
				
Produtos: estrutura
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno de identificação do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do Gasto Geral Fixo na produção.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da Mão de Obra Direta na produção.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Peso bruto do produto em Kg.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Peso líquido do produto em Kg.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações relevantes sobre a estrutura de produção.  | 
				
omie_produtos_estrutura_itens
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno de identificação do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto filho.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Alteração do item da estrutura do produto.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Inclusão do item da estrutura do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do produto filho.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de Alteração do item da estrutura do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de Inclusão do item da estrutura do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Id da Malha.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno de identificação do produto filho da estrutura.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de perda do produto filho.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Peso Bruto do produto filho em Kg.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Peso Líquido do produto filho em Kg.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Quantidade do item da estrutura do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo do produto filho.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário da Alteração do item da estrutura do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário da Inclusão do item da estrutura do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade do produto filho.  | 
				
Projetos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do projeto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Codigo de integracao do projeto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indicador de cliente inativo. Indica se o cliente está ativo (S) ou inativo (N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome do projeto. Descrição ou título que identifica o projeto.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de alteração do projeto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Último usuário que modificou esse projeto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que incluiu o projeto.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão do projeto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão.  | 
				
Pré-Vendas
Relação de produtos por fornecedor
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código identificador do fornecedor no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração do fornecedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CPF ou CNPJ do fornecedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome fantasia do fornecedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Razão social do fornecedor.  | 
				
omie_fornecedor_produtos_produtos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código identificador do fornecedor no sistema.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração do produto com o fornecedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto utilizado pelo fornecedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código identificador do produto no sistema.  | 
				
Remessas de produtos
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Remessa no Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração da Remessa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da Remessa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do cenário de impostos aplicável.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data prevista para a remessa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Vendedor.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereço de email de contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Espécie dos volumes na remessa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Marca dos volumes na remessa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Numeração dos volumes.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Placa do veículo de transporte.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo do frete.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade Federativa de origem do transporte.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Transportadora.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso bruto total da remessa.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso líquido total da remessa.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade total de volumes na remessa.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do frete.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de outras despesas acessórias.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do seguro da remessa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Categoria.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se é consumidor final (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome do contato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Dados adicionais da remessa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Contrato de Venda.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Pedido de Venda.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Projeto associado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Inscrição Estadual do emitente do documento fiscal relacionado no Paraná.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Chave de acesso da NF referenciada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Série da NF do emitente no Paraná.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Série da NF referenciada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da UF do emitente do documento fiscal relacionado no Paraná.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da UF da NF referenciada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ do emitente da NF referenciada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ do intermediário da nota fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ do participante relacionado no Paraná.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão da nota fiscal no Paraná.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Emissão de Referência.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Contador de Ordem de Operação referente à ECF.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da Nota Fiscal referenciada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da Nota Fiscal do prestador de serviço referenciado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do intermediário.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indicador de intermediário.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Bairro do endereço de origem do detalhe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CEP do endereço de origem do detalhe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cidade do endereço de origem do detalhe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ ou CPF associado ao endereço de origem do detalhe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ ou CPF associado ao endereço de retorno do detalhe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ do intermediário do detalhe de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Complemento do endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Complemento do endereço de retorno.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereço de retorno.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Estado do endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Estado do endereço de retorno.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora prevista de saída do endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador interno do endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indicador interno específico do endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indicador específico do endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Inscrição Estadual do endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Inscrição Estadual do endereço de destino.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Natureza da operação do endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome associado ao endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome associado ao endereço de destino.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do endereço de destino.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Telefone associado ao endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Telefone associado ao endereço de destino.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de saída do endereço de origem.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações da remessa.  | 
				
omie_produtos_remessa_produtos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Remessa no Omie.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Situação Tributária do COFINS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de Cálculo do COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do COFINS em percentual.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de Cálculo do COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de Unidades Tributáveis para o COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do COFINS por Unidade Tributável.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do COFINS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do modelo de base de cálculo do ICMS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de origem do produto para fins de cálculo do ICMS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da situação tributária do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do ICMS aplicável à operação.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de origem da mercadoria para o Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de situação tributária do Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota aplicada sobre a operação no regime do Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do ICMS para o Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de crédito do ICMS que pode ser aproveitado no regime do Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS devido no regime do Simples Nacional.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do modelo de base de cálculo do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota interna da operação própria do remetente.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota efetiva do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Margem de valor Adicionado do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS ST a ser recolhido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Situação Tributária do IPI.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Tipo de Cálculo do IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de Cálculo do IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de Unidade Tributável do IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do IPI por Unidade Tributável.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Situação Tributária do PIS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Tipo de Cálculo do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de Cálculo do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de Unidade Tributável do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do PIS por Unidade Tributável.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código Fiscal de Operações e Prestações.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código Especificador da Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração do Item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código de Barras do Produto (GTIN).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nomenclatura Comum do Mercosul.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do local de estoque.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Informação Adicional do Item na Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o item não movimenta estoque ('N' para Não, 'S' para Sim).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Pedido de Compra.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código do cenário de impostos do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código do local de estoque de entrada.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Número do item no Pedido de Compra.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso Bruto do Item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Peso Líquido do Item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código do Item da Remessa.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código do Produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de Desconto aplicado no item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor Unitário do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Agregação do Lote.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Fabricação do Lote.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Validade do Lote.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Lote.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de Produto no Lote.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o item está com o estoque reservado (S/N).  | 
				
Requisições de compra
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da requisição de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria na requisição de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno da requisição de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do projeto associado à requisição de compra.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data sugerida para a compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações internas da requisição de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações da requisição de compra destinadas ao fornecedor.  | 
				
omie_compra_requisicoes_itensreqcompra
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da requisição de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do item na requisição de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do produto na requisição de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do item na requisição de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto na requisição de compra.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações do item na requisição de compra.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Preço unitário do item na requisição de compra.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade do item na requisição de compra.  | 
				
Serviços: NFSe
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número de identificação da NFSe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria associada à NFSe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da conta corrente utilizada na transação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Ambiente de emissão da NFSe, onde 'H' indica homologação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ do emissor da NFSe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CPF do destinatário da NFSe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cidade onde a NFSe foi emitida.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Inscrição Municipal do emissor da NFSe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica o status atual da NFSe, onde 'N' pode indicar um estado específico como 'Não emitida' ou 'Nova'.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do cliente para quem a NFSe é emitida.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total da NFSe.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão da NFSe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora exata da emissão da NFSe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário responsável pela emissão da NFSe.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código da ordem de serviço relacionada à NFSe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da ordem de serviço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor associado à ordem de serviço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Status do RPS (Recibo Provisório de Serviços).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do lote no qual o RPS está incluído.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número sequencial do RPS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Status do lote do RPS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cidade onde os serviços foram prestados.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o ISS foi retido, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor líquido da NFSe após todas as deduções.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total dos serviços incluídos na NFSe.  | 
				
omie_servicos_nfse_ListaServicos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número de identificação da NFSe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cidade onde o serviço foi prestado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código conforme a Lei Complementar nº 116, que define o serviço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do serviço conforme legislação municipal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se COFINS será retido, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se CSLL será retido, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se INSS será retido, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se IR será retido, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se ISS será retido, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se PIS será retido, 'N' para não.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota aplicada para o cálculo do COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota aplicada para o cálculo do CSLL.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota aplicada para o cálculo do INSS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota aplicada para o cálculo do imposto de renda.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota aplicada para o cálculo do ISS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota aplicada para o cálculo do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do desconto aplicado ao serviço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade do serviço prestado.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado do COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado do CSLL.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado do INSS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado do imposto de renda.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado do ISS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do serviço antes de impostos e deduções.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do serviço após inclusão de despesas e deduções.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor unitário do serviço.  | 
				
Serviços: classificação de serviços
Serviços: contratos de serviço
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Contrato  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração do Contrato  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Situação do Contrato  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do Contrato  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de Faturamento do Contrato  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Vigência Final do Contrato  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Vigência Inicial do Contrato  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Cliente  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Dia do Faturamento  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor Total Mensal do Contrato  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Envio via Única de Documentação (S/N)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Enviar Boleto (S/N)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Enviar Link da NFSe (S/N)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Enviar Pix (S/N)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Enviar Recibo (S/N)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereços de Email para Utilização  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Cidade de Prestação de Serviço  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Categoria  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Obra  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Contato  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Dados Adicionais da Nota Fiscal  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Conta Corrente  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Projeto  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Vendedor  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Observações relacionadas ao contrato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o número do contrato é adicionado à descrição dos serviços na NFS-e (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o período de referência é adicionado à descrição dos serviços na NFS-e (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a data de vencimento é adicionada à descrição dos serviços na NFS-e (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Define se o vencimento deve ser antecipado para considerar apenas dias úteis (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do período de referência para o faturamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Dia final para o cálculo do período de referência no faturamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Dia inicial para o cálculo do período de referência no faturamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Define se a data de vencimento deve postergar sábados, domingos e feriados nacionais (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Define se o vencimento ocorrerá somente no mês seguinte (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de vencimento utilizado no faturamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Dia fixo do mês utilizado para o vencimento das faturas.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Número de dias após a emissão para o vencimento da fatura.  | 
				
omie_servicos_contratos_de_servico_itensContrato
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Contrato  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de desconto aplicada ao item do contrato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria do item dentro do contrato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a geração financeira é automática para o item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de desconto aplicado ao item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código identificador do item no contrato.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código conforme a Lei Complementar 116 para o serviço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Serviço NBS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Serviço Municipal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do serviço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Natureza da operação do item no contrato.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de serviço contratado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Sequência do item no contrato.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de acréscimo sobre o serviço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor deduzido do total do contrato.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de desconto aplicado ao item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de outras retenções no item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor unitário do item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição completa dos serviços prestados.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de COFINS aplicada ao serviço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de CSLL aplicada ao serviço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de INSS aplicada ao serviço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de Imposto de Renda aplicada ao serviço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de ISS aplicada ao serviço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de PIS aplicada ao serviço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o ISS é deduzido da base de cálculo de outros impostos.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Redução da Base de Cálculo do COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Redução da Base de Cálculo do INSS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Redução da Base de Cálculo do PIS.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o COFINS é retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o CSLL é retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o INSS é retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o Imposto de Renda é retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o ISS é retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o PIS é retido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do CSLL.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do INSS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do Imposto de Renda.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ISS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota da Carga Tributária Aproximada Municipal.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota da Carga Tributária Aproximada Estadual.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota da Carga Tributária Aproximada Federal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Chave de acesso para a consulta de alíquotas IBPT.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Fonte das informações de alíquotas IBPT.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de vigência final do item do contrato.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de vigência inicial do item do contrato.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Tipo da vigência final do item do contrato.  | 
				
omie_servicos_contratos_de_servico_departamentos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Contrato  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código do Departamento  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do Departamento  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual do Rateio por Departamento  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do Rateio por Departamento  | 
				
Serviços: contratos de serviço em faturamento
Serviços: ordens de serviço
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico da Ordem de Serviço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de Integração da Ordem de Serviço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da condição de pagamento/parcela.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código que representa a etapa atual da Ordem de Serviço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da Ordem de Serviço.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de Previsão  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código numérico do Cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Vendedor responsável pela Ordem de Serviço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de Parcelas da Ordem de Serviço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total da Ordem de Serviço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total de Impostos Retidos na Ordem de Serviço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Enviar ao cliente e-mail com os boletos de cobrança gerados pelo faturamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Enviar ao cliente um e-mail com o link do site da prefeitura para consultar a NFS-e emitida.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Enviar ao cliente e-mail com o PIX de cobrança gerado pelo faturamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 date  | 
					||
| 
						 date  | 
					||
| 
						 date  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
omie_servicos_ordens_de_servico_Parcelas
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tradução e significado dos campos  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Tradução e significado dos campos  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Tradução e significado dos campos  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Tradução e significado dos campos  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Tradução e significado dos campos  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Tradução e significado dos campos  | 
				
omie_servicos_ordens_de_servico_Departamentos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do Departamento  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Rateio  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do Rateio  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o valor foi fixado na distribuição do rateio  | 
				
omie_servicos_ordens_de_servico_ServicosPrestados
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					||
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria do item de serviço prestado  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do serviço conforme Lei Complementar (LC 116)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do serviço no município  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do serviço prestado  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a transação não gera movimentação financeira (S/N)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o item é uma despesa reembolsável (S/N)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o ISS é retido pelo tomador do serviço (S/N)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de desconto aplicado ao serviço  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de tributação dos serviços  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a COFINS deve ser fixada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a CSLL deve ser fixada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o INSS deve ser fixado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o IRRF deve ser fixado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o ISS deve ser fixado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o PIS deve ser fixado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a COFINS deve ser retida.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a CSLL deve ser retida.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o INSS deve ser retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o IRRF deve ser retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o PIS deve ser retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o ISS pode ser deduzido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de COFINS aplicada.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de CSLL aplicada.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de INSS aplicada.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de IRRF aplicada.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de ISS aplicada.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de PIS aplicada.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de redução da base de cálculo do COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de redução da base de cálculo do INSS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Alíquota de redução da base de cálculo do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo para o ISS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Total de deduções para o ISS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado para o COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado para a CSLL.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado para o INSS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado para o IRRF.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado para o ISS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor calculado para o PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					
Serviços: ordens de serviço em faturamento
Soluções
Tarefas
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código único da tarefa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração da tarefa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da tarefa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a tarefa está em execução (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora programada para a tarefa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a tarefa é considerada importante (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a tarefa foi realizada (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a tarefa é urgente (S/N).  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data programada para a tarefa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da atividade relacionada à tarefa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da notificação associada à tarefa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da oportunidade relacionada à tarefa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do usuário responsável pela tarefa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do usuário que incluiu a tarefa.  | 
				
Tarefas: tipos
Telemarketing
Tipo de entrega
Tipos
Tipos de Atividade da Minha Empresa
Tipos de contas correntes
Transferência: finalidade
Usuários
Vendas: NFe
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Chave de acesso da NF-e.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do modo de frete.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do pedido associado à Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador do recebimento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da transportadora.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica que a Nota Fiscal foi denegada.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de cancelamento.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inutilização.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de registro.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de saída ou entrada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Finalidade da NFe.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de emissão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de saída ou entrada.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indicador da forma de pagamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Modelo do documento fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Série do documento fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de ambiente (Produção ou Homologação).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Tipo de operação (entrada ou saída).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se foi importado pela API.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de alteração.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que fez a alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que fez a inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Razão social do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] CNPJ ou CPF do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração da empresa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da empresa.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Categoria do pedido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Distribuição da Categoria do pedido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de Distribuição da Categoria do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o valor é fixo para a Categoria do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Departamento do pedido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Distribuição do Departamento do pedido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de Distribuição do Departamento do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o valor é fixo para o Departamento do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o pedido foi cancelado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a devolução foi parcial.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o pedido foi devolvido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do pedido.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de alteração do pedido.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de cancelamento do pedido.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de devolução do pedido.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de inclusão do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de alteração do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de cancelamento do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de devolução do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora de inclusão do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do pedido de devolução associado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do projeto associado ao pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] ID do vendedor do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Operação do pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que alterou o pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que cancelou o pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que devolveu o pedido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário que incluiu o pedido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do ICMS Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do desconto sobre o ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do frete.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS desonerado.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do Imposto sobre Importação.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do Imposto sobre Produtos Industrializados.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de outras despesas acessórias.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total dos produtos.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do ICMS Substituição Tributária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do seguro.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total aproximado dos tributos.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do ISSQN.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do COFINS sobre serviços.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do ISS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do PIS sobre serviços.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total dos serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo do IRRF.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Base de cálculo da retenção previdenciária.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da COFINS retida.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da CSLL retida.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do PIS retido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total da retenção previdenciária.  | 
				
omie_vendas_lista_nfes_titulos
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da categoria do título.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração do título.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do documento associado ao título.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do título.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Forma de pagamento do título.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de emissão do título.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data prevista para o evento associado ao título.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de vencimento do título.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de registro do título.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do comprador associado ao título.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do projeto associado ao título.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de repetição do título.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do título.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do vendedor associado ao título.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Número da parcela do título.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Número total de parcelas do título.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do título.  | 
				
omie_vendas_lista_nfes_det
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador da Nota Fiscal.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código interno do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do código do item.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do código do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Código Fiscal de Operações e Prestações.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					||
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual do INSS do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do INSS do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual da CSLL do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da CSLL do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual do ICMS do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual do ICMS ST do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS ST do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do ICMS retido do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da base de cálculo do ICMS ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da base de cálculo do IPI.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da base de cálculo do ICMS na UF de destino.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da base de cálculo do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS no destino.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de redução da base de cálculo do ICMS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS devido à UF de destino.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código Extipi do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código NCM do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o COFINS é retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o CSLL é retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código EAN do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código EAN tributável do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o INSS é retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o Imposto de Renda é retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o ISS foi retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de origem do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o PIS foi retido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código original do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do local de estoque.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Indicador totalizador do valor do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do CMC.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor unitário do CMC.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual da COFINS aplicado ao produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de ICMS de interesse.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de ICMS para a UF de destino.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de margem de valor Adicionado do ST.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de PIS aplicado ao produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade comercial do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade tributável do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade Comercial do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Unidade Tributável do produto.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da Base de Cálculo da COFINS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da Base de Cálculo do ISS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor da Base de Cálculo do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do desconto aplicado.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do frete.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do ICMS remetido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor de outras despesas acessórias.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do PIS.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total dos produtos.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor do seguro dos produtos.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor total do item.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor unitário de comercialização.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Valor unitário de tributação.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição original do produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de agregação do lote.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de fabricação do lote.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data de validade do lote.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Número do lote.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Quantidade de produto no lote.  | 
				
Vendas: etapas do faturamento
Objeto principal
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Operação de Faturamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da Operação de Faturamento.  | 
				
omie_vendas_etapas_faturamento_etapas
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Operação de Faturamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Etapa do Processo de Faturamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição Padrão da Etapa do Processo de Faturamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da Etapa do Processo de Faturamento.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a Etapa do Processo está Inativa.  | 
				
Vendas: formas de pagamento
Vendas: meios de pagamento
Vendas: motivos de devolução
Vendas: origens pedido
Vendas: tabelas de preços
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Tabela de Preços.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a tabela de preços está ativa (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código de integração da Tabela de Preços.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Tabela de Preço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome da Tabela de Preço.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Origem da Tabela de Preços.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se deve Arredondar o preço do produto (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a Tabela de Preço possui Desconto Sugerido ou Máximo (S/N).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a Tabela de Preço possui Validade (S/N).  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data Final de Validade Tabela de Preço.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data Inicial da Validade da Tabela de Preço.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Desconto Sugerido.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Desconto Máximo Permitido.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Descrição da tag do cliente informada no campo nCodTag.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Considerar todos os clientes nesta tabela de preços? (S/N)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Considerar apenas os clientes do Estado.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Considerar apenas os clientes de uma determinada Tag.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Importado pela API (S/N).  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da Alteração.  | 
				|
| 
						 date  | 
					
						 [pt] Data da Inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da Alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Hora da Inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário da Alteração.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Usuário da Inclusão.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Tabela de Preço Original.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Acréscimo da tabela de preços.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de Desconto da tabela de preços.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Conteúdo da característica.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do NCM.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Considerar todos os produtos nesta tabela de preços? (S/N)  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da característica de produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código da Família do Produto.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do fornecedor.  | 
				
Vendas: vendedores
| Campo | Tipo | |
|---|---|---|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Código do Vendedor  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Identificador interno do sistema para o cliente.  | 
				|
| 
						 float  | 
					
						 [pt] Percentual de comissão definido para o cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Endereço de e-mail do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se a fatura do pedido foi emitida ('S' para sim, 'N' para não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Indica se o cliente está inativo no sistema ('S' para sim, 'N' para não).  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Nome completo do cliente.  | 
				|
| 
						 text  | 
					
						 [pt] Permite que o cliente visualize detalhes do pedido ('S' para sim, 'N' para não).  | 
				
Vendedores
Verticais
Notas
Descrição dos campos
Devido à ausência de descrição de alguns campos na documentação da API, parte das descrições foi gerada com inteligência artificial com exemplos dos valores retornados